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2017一季度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
與時(shí)俱進(jìn),適應(yīng)新形勢(shì),改進(jìn)和完善預(yù)算管理的法規(guī)。下面是語(yǔ)文迷小編整理的2017一季度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助!
【2017一季度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1】
根據(jù)《昭通市預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則》(昭財(cái)預(yù)〔2016〕79號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)將我局2017年第一季度預(yù)算執(zhí)行公開如下:
一、部門基本情況
昭通市審計(jì)局屬國(guó)家行政機(jī)關(guān),正處級(jí)機(jī)構(gòu),共設(shè)10科1室。納入2017年度預(yù)算編報(bào)的單位3個(gè),分別是昭通市審計(jì)局、昭通市投資中心、昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心。其中:財(cái)政全供給單位3個(gè)。部門在職人員編制76人,其中:行政編制34人,事業(yè)編制42人。在職實(shí)有61人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)61人。離退休人員19人,其中:離休1人,退休18人,車輛編制2輛,實(shí)有車輛1輛。除離退休人員暫不上劃外,其余人員均納入上劃范圍。我局執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,屬省審計(jì)廳的`二級(jí)預(yù)算單位,市的一級(jí)預(yù)算單位(離退休人員暫未上劃)。
二、2017年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況
(一)收入征收入庫(kù)情況
昭通市審計(jì)局無征收入庫(kù)收入。
(二)基本支出完成年初預(yù)算情況
昭通市審計(jì)局年初市級(jí)基本支出預(yù)算168.72萬元。其中:一般公共服務(wù)支出57.33萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 111.39萬元,其中:離休費(fèi)8.2萬元,退休費(fèi)102.74萬元,其他商品和服務(wù)支出(離退休人員公用經(jīng)費(fèi))0.45萬元。
昭通市審計(jì)局2017年第1季度基本支出27.78 萬元,完成年初預(yù)算的16.47%。其中:對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.78萬元,完成年初預(yù)算的24.94%。
(三)項(xiàng)目支出情況
昭通市審計(jì)局上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出35.28萬元,屬省專項(xiàng)補(bǔ)助信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。2017年第1季度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為0萬元,主要是項(xiàng)目尚未結(jié)束。
三、與上年同期執(zhí)行情況比較
2016年1季度基本支出105.56萬元,項(xiàng)目支出0萬元。
兩年相比情況:2017年1季度基本支出比上年1季度支出減少77.78萬元。項(xiàng)目支出與上年同期相比無變化。
主要減少原因:2017年我局除離退休人員暫不上劃外,其余人員均上劃。
【2017一季度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2】
一季度完成區(qū)級(jí)財(cái)政收入262487萬元,同比增收21050萬元,增長(zhǎng)8.72%,完成預(yù)算的32.21%。
主要稅種收入完成情況:
增值稅收入32376萬元,同比增收14812萬元,增長(zhǎng)84.33%;
營(yíng)業(yè)稅收入64393萬元,同比減收19535萬元,下降23.28%;
個(gè)人所得稅收入34599萬元,同比減收1680萬元,下降4.63%;
企業(yè)所得稅收入33455萬元,同比減收759萬元,下降2.22%;
房產(chǎn)稅收入46908萬元,同比增收31081萬元,增長(zhǎng)196.38%;
土地增值稅20205萬元,同比減收7807萬元,下降27.87%;
契稅收入6698萬元;同比減收1220萬元,下降15.41%;
行政性收費(fèi)和罰沒收入及其他收入6610萬元,同比增收1487萬元,增長(zhǎng)29.03%。
一季度財(cái)政收入的主要特點(diǎn):
一是區(qū)級(jí)收入增幅趨緩。與去年同期兩位數(shù)高增長(zhǎng)相比,今年1-3月區(qū)級(jí)財(cái)政收入增幅分別為5.26%、7.54%和8.72%,增幅明顯趨緩。主要是去年同期基數(shù)高、一次性收入較多和重點(diǎn)戶管企業(yè)遷移等因素。
二是房產(chǎn)稅增幅明顯高于其他稅種。房產(chǎn)稅同比增長(zhǎng)196.38%,主要是以前年度房產(chǎn)稅收入集中入庫(kù)。
三是流轉(zhuǎn)稅增幅略有下降。其中增值稅同比增長(zhǎng)84.33%,營(yíng)業(yè)稅同比下降23.28%,主要是全市交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)改革以及金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)稅收下降的影響。
四是重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展喜憂參半。商貿(mào)流通業(yè)、文化創(chuàng)意業(yè)和旅游、生活服務(wù)業(yè)保持較快增長(zhǎng),同比分別增長(zhǎng)33.2%、15.4%、20.2%。金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)受兩大市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響,同比分別下降26.1%、7%。
一季度完成區(qū)級(jí)財(cái)政支出210164萬元,同比增支94157萬元,增長(zhǎng)81.16%,完成預(yù)算的22.89%。
主要科目的增減變化情況分析如下:
一般公共服務(wù)支出15285萬元,同比增支1455萬元,增長(zhǎng)10.52%。完成預(yù)算的31.01%。主要是撥付行政單位日常經(jīng)費(fèi)。
國(guó)防支出340萬元,同比增支105萬元,增長(zhǎng)44.68%。完成預(yù)算的33.53%。主要是撥付人防辦、人防通訊站和人防工程管理所的日常經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出11941萬元,同比增支2267萬元,增長(zhǎng)23.43%。完成預(yù)算的26.83%。主要是撥付公檢法司部門的日常經(jīng)費(fèi)。
教育支出13835萬元,同比減支399萬元,下降2.80%。完成預(yù)算的9.70%。主要是撥付各中小學(xué)校、黨校、衛(wèi)校和社會(huì)主義學(xué)院的日常經(jīng)費(fèi)。
科學(xué)技術(shù)支出624萬元,同比增支437萬元,增長(zhǎng)233.69%。完成預(yù)算的'1.77%。主要是撥付科委、科協(xié)和科技館的日常經(jīng)費(fèi)。
文化體育與傳媒支出2478萬元,同比增支1304萬元,增長(zhǎng)111.07%。完成預(yù)算的17.22%。其中撥付全民健身經(jīng)費(fèi)140萬元,市區(qū)聯(lián)辦射擊項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)250萬元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出24756萬元,同比增支6816萬元,增長(zhǎng)37.99%。完成預(yù)算的46.04%。其中撥付促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2416萬元,城市居民最低生活保障資金5000萬元,老齡經(jīng)費(fèi)1872萬元,退役安置經(jīng)費(fèi)1000萬元,雙擁經(jīng)費(fèi)280萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生支出9008萬元,同比減支999萬元,下降9.98%。完成預(yù)算的28.46%。其中撥付人才培養(yǎng)學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)580萬元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)113萬元,防保經(jīng)費(fèi)1548萬元,貧困精神病人藥物、結(jié)核病藥物減免經(jīng)費(fèi)68萬元,健康城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)46萬元,健康教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49萬元。
節(jié)能環(huán)保支出327萬元,同比增支123萬元,增長(zhǎng)60.29%。完成預(yù)算的8.07%。主要是撥付環(huán)保局、環(huán)監(jiān)站和環(huán)監(jiān)支隊(duì)的日常經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出86035萬元,同比增支75494萬元,增長(zhǎng)716.19%。完成預(yù)算的45.96%。其中撥付舊區(qū)改造專項(xiàng)資金40000萬元,零星改造專項(xiàng)資金10000萬元,重大項(xiàng)目貼息資金20000萬元,棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金1168萬元,環(huán)建公司補(bǔ)貼4000萬元,生活及餐廚垃圾處置費(fèi)1437萬元,垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行費(fèi)275萬元,居民垃圾房保潔隊(duì)經(jīng)費(fèi)140萬元,固守隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)699萬元,市容環(huán)境協(xié)管經(jīng)費(fèi)250萬元,燈光電費(fèi)130萬元,綠化調(diào)整、整治、搬遷等專項(xiàng)100萬元,道路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)1310萬元,非機(jī)動(dòng)車管理經(jīng)費(fèi)240萬元,水務(wù)普查經(jīng)費(fèi)97萬元。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出20317萬元,同比增支56萬元,增長(zhǎng)0.28%。完成預(yù)算的9.64%。主要是安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金20000萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)支出62萬元,完成預(yù)算的32.63%。主要是撥付旅游局的日常經(jīng)費(fèi)。
金融監(jiān)管等事務(wù)支出37萬元,同比增支27萬元,增長(zhǎng)270%,完成預(yù)算的33.04%。主要是撥付金投辦日常經(jīng)費(fèi)。
國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出425萬元,同比增支71萬元,增長(zhǎng)20.06%。完成預(yù)算的20.74%。主要是撥付房管局日常行政經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出22177萬元,同比增支20172萬元,增長(zhǎng)979.17%。完成預(yù)算的59.60%。主要是撥付公租房運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)20000萬元,廉租金、租金減免1000萬元,落政經(jīng)費(fèi)1000萬元。
其他支出2517萬元,同比減支12784萬元,下降83.55%。完成預(yù)算的3.19%。其中撥付援疆經(jīng)費(fèi)200萬元,市民幫困專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬元。
一季度,區(qū)域經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)發(fā)展。二季度我們將進(jìn)一步強(qiáng)化收入預(yù)測(cè)分析和各類收入管理,及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況、新問題,努力保持財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng),為完成全年預(yù)算任務(wù)打下良好基礎(chǔ)。
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